职位描述:
岗位职责:
1、负责审查公司内部经营、财务、及管理的具体工作;
2、协助审核经理编写审计报告,审查财务及经营等内控制度的执行;
3、协助部门负责人参与流程设计及优化工作,参与研究制定和完善相关制度;
4、负责完成审计追踪整改等审计后续工作;
5、其他上级交办或本岗位需完成的工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业,初级会计师及以上职称;
2、五年以上内审或外审实务经验,熟练掌握财税相关专业知识;
3、良好的团队合作精神,较强的学习能力;
4、思维敏捷,有很强的组织、协调能力,良好的沟通能力;
5、较强的职业素养,工作责任心强,能承受工作压力;
6、能够出色完成公司交付的本岗位工作任务,达到绩效考核要求。