职位描述:
1、通过对接各公司团队进行资料整理、催促、核对、提交。检查各部配合外部审计工作进展情况并及时汇报。按外部审计要求抽查各团队业务流程执行情况并提出整改意见。
2、对接各公司经营事项、财务事项,针对需求调取各类资料进行各项分析,检查各公司流程执行情况,提交内控委主任做处理依据
3、完成对各公司或专项业务的内控体系设计的审计工作,协助建立健全内控体系设计、提取数据、跟踪完成情况,监督检查结算点流水工作,系统执行差异审核,检查现金情况
4、协助内控委主任整理各类资料,内审各类资料查看、问题反馈
5、协助内控委主任处理对内对外事项及资料保管、工作推进安排
6、跟踪内控委主任安排其他部门或各团队或本部门各项工作的完成情况
任职要求:
1、本科以上学历,财务、会计等相关专业
2、两至三年财务总监工作经验
3、办公软件、财务软件操作熟练,懂全盘账目操作
4、严谨、认真、负责、细致、敬业爱岗、勤奋好学、有上进心