职位描述:
工作职责: 1、全面负责集团总部及其分子公司审计工作; 2、负责制订和实施年度审计计划; 3、开展对公司各项业务的审计工作,找出经营管理中存在问题,提出改善建议; 4、建立、完善集团审计管理制度及业务流程; 5、全面负责审计项目的沟通协调,工作安排、内部报告等; 6、负责对违纪违规事项进行专项调查核实; 7、负责牵头完成招标项目。任职资格: 1、财务、审计、金融等相关专业,本科及以上学历,30—40岁之间; 2、5年以上大中型企业内部审计工作经验,熟悉财务、税务、内部控制等业务,具有 上市公司内部审计或内部控制管理经验、取得CIA或CPA证书优先考虑; 3、熟悉内部审计业务流程及方法,并具备较强的数据收集、整理、分析能力;有能力进行财务审计、经济效益审计、专项审计等; 4、具有良好的组织协调、沟通与分析判断能力,为人正直、坦诚,原则性强。具备良好的职业素养、压力承受能力及团队协作能力,较强的工作责任心。 5、熟悉生产型企业营运和内控流程,实战能力强,能独立承担企业的内控评价工作,善于发现内控缺陷和企业经营管理漏洞,对主要经营业务的合规性、真实性进行监督性审计。熟悉制药企业内控工作优先考虑