职位描述:
岗位职责:
1、参与建立公司内部控制制度,设计并组织实施恰当的审计程序,按时出具内审报告,满足上市公司内控管理规定的要求;
2、依据内部控制体系,对相关部门进行控制测试,对内部控制执行的有效性做出评价;依据上市公司财务规范要求,对财务数据进行审计,并提出合理建议。
3、对重大的购销合同、对外投资、购买和出售资产等经济活动、财务活动进行审计,出具审计报告;
4、审核各种法律文件和合同文本,对其是否符合法律、法规,是否符合内部控制规范、是否产生风险做出评价;
5、配合公司综合办公室主任组织本部门的团队建设和员工管理,承担对部门内员工的考核、发展和培养,以确保本部门人员绩效表现的持续提高以及部门工作的有序开展。
岗位要求:
1、30岁以上,财务、审计、法律类专业本科及以上学历;
2、3年以上审计关工作经验,熟悉审计及相关法律知识;
3、熟悉内部控制规范、内部控制配套指引、上市公司内部审计工作指引以及与企业生产经营相关的法律法规;
4、具有良好的语言交流能力、逻辑思维能力强,具有良好的保密意识。