职位描述:
一、岗位要求:
1.有3-5年内外资审计工作经验,从事过多元化企业集团公司内部审计工作;
2.熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
3.熟悉审计操作程序和审计方法;
4.熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
5.熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
6.熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
7.良好的口头及书书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;
8.较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。
二、岗位职责:
1.按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2.建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3.组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4.全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
7.完成上级领导交办的其他工作。