职位描述:
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任职资格:
1、25-35岁,审计、会计、财务等专业大专及以上学历,身体健康;
2、三年以上审计从业经验,初级及以上职称;
3、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力,有相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识;
4、性格温和,有耐心,做事认真仔细、勤劳主动,有很强的责任心和良好的沟通能力。
岗位职责:
1、协助经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;
2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;
5、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行,负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、协助经理开展咨询工作和业务培训;
7、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
8、遵守职业道德,保守公司和审计工作机密。
9、完成部门经理交办的其他工作任务。