职位描述:
岗位职责:
1、参与制定审计制度及流程,执行公司内审计划,包括制度审计、流程审计、绩效审计、离任审计及其他实质性审计等;
2、根据公司项目管理需要,会对重大投资项目进行审计,包括专项资金使用、成本费用、经济效益等;
3、负责对集团分子公司报表的审核工作;
4、负责审核分子公司财务核算及财务报表的规范性、准确性;对分子公司财务的工作进度及督办事项进行跟踪;
5、其他领导交办的事宜。
任职资格:
1、财会、审计、经济等相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;
2、中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;
3、有内审或外审实务经验,基本能独立带队实施审计项目;
4、熟悉财会、监察、审计、法律及医药行业知识,具备良好的文案撰写技能;
5、精通office、财务等软件的使用,具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力;
6、为人正直、富亲和力,具良好的敬业精神和职业操守,工作耐心细致、作风严谨、有熟练的沟通技巧和较强的沟通协调能力;
工作地址
郑州市二七区铭功路83号豫港大厦