职位描述:
工作职责3.根据集团发展战略要求,主持关于内控的内外部审计监督工作;主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程,经审批后监督执行。4.编制C-SOX测试计划并与外部审计师进行持续沟通,确保SOX项目的顺利实施;5.主持集团内部经营审计、离职审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报执行委员会作为决策依据建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。6.与各基地、各部门、各流程环节人员沟通各种风险评估结果、专项审计结果和建议,影响和促使各方不断提升风险意识、改进控制措施、提高工作效率7.支持董事会/审计委员会/高级管理层进行风险管控与反舞弊调查,执行董事会/审计委员会/高级管理层临时安排的特别调查;8.培养、培训内部审计团队。任职资格1、本科以上学历,具有国外留学经验优先2、5年以上大型跨国企业财务、审计工作经验,其中2年部门管理工作经历3、熟悉上市公司审计要求4、具有四大律师事务所工作经验者优先5、英语或者德语可以作为工作语言