职位描述:
岗位职责:
1.协助部门领导制定本部门关于内控管理的制度,制定并完善公司内控管理工作模板,规范内控管理工作流程;
2.制定关于内控管理的工作计划;
3.组织对公司各部门的内控调查工作;
4.按照如下流程对公司进行内控管理:明确公司的内控管理、制定相关内控管理制度;
5. 对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;
6. 跟踪存在问题的整改情况;
7.完善财务内控体系;
8.组织审核公司内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议;
9.负责部门内关于内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作,实现资料管理的流程化和规范化。
任职要求:
1.审计或财务管理相关专业;
2.本科及以上学历;
3.5年以上企业内审内控或会计师事务所审计的工作经验;
4.从事过企业内控制度、流程梳理及优化等相关工作; 了解企业内控管理体系,掌握内控测试与审计的方法;熟悉内控的专业理论,熟悉财务管理制度及相关法律法规;
5.熟练应用财务软件及各种办公软件;
6.沟通与协调能力非常强,思维开放,条理清晰。
备注:公司会对此岗位人员进行背景调查,简历不实者请勿投递!