职位描述:
1、经验与业绩:本科以上学历,年龄35周岁以下;5年以上大中型企业内控审计工作经验,有医药行业内控经验优先考虑;
2、关键技能:深入了解医药行业现状及发展前景;掌握丰富的内控经验,能够在内控审计发现相关的内控风险,并提出合理有效的整改建议;知识面广,具备会计学、审计学、财务管理等相关知识;熟悉公司法、经济法、税法、合同法、地方政府法规,精通公司内控管理;熟悉网络、数据库管理和操作。
3、职业素质:遵章守纪,有责任心;廉洁自律;认同企业文化,能与企业共同发展;能够承担工作压力,自信心强,有进取心;注重团队工作氛围;执行力强,原则性强;善于沟通,解决问题;
工作职责:
1、负责集团内部控制体系建设及有效执行性检查,根据公司业务发展需要,协调制定及优化公司内部控制制度流程、政策、方法及执行标准。审计过程中与其他内部部门进行工作的协调与沟通。
2、负责公司内部控制自我风险评估,确保实现有效控制目标,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;降低管理风险。
3、拟定审计方案,起草审计报告和跟踪审计发现整改情况;
4、参与完成内审计划中其他审计项目工作。