职位描述:
岗位职责:
1、参与各项审计项目的具体实施工作,负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、存档工作,负责工作底稿的编制,以及与相关部门沟通审计结果和跟进反馈意见;
2、负责集团及下属公司制度编制和修订工作的协调和跟进;
3、收集、整理和汇总内审及行业方面的信息;
4、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务相关专业,了解内审、内控相关知识;
2、具有一年以上内审、内控相关工作经验(优秀的应届毕业生也可考虑);
3、工作积极主动、认真细致,具备良好的学习能力、分析判断能力和沟通协调能力,较强的团队合作精神;
4、熟练的财务软件及办公软件操作技能;
5、拥有专业资格证书优先;
6、具备相关法律知识。