职位描述:
1、参与制定公司财务政策、内控制度、工作流程和规范;
2、根据审计立项要求编制具体审计项目的审计方案;
3、准备与具体审计项目相关的审计工作底稿及相关资料;
4、执行审计方案,履行审计程序,收集、整理并分析审计证据的充分性、可靠性;
5、整理、完善审计工作底稿,编写现场审计工作小结,汇总具体审计项目现场初步审计意见;
6、根据审计结果及现场交换意见编制具体审计项目的审计报告;
7、负责具体项目的跟踪审计,针对审计报告中提出的问题,指导被审计单位实施整改方案;
8、完成上级主管交派的其他工作。
任职资格:
1、5年以上财务、审计工作经验,其中有2年以上的财务主管以上的工作经历;
2、大学本科及以上学历,具有中级会计师或审计师及以上职称,同时具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际注册内部审计师等其它资格证书优先;
3、有良好的英语读写基础,熟练应用财务及办公自动化软件;
4、管理沟通能力强,正值守信、职业道德记录良好;
5、年龄40周岁以下,能适应出差,可接受委派子公司财务经理岗位轮换。