职位描述:
岗位职责:
1.负责建设和完善稽核审计管理体系;
2.对公司所属各经营单位在经营活动的合规性、内控有效性、资产质量和财务真实性、经济效益等方面独立行使内部稽核审计监督职能,确保达到监管要求;
3.负责制定和完善公司内部稽核审计管理制度体系,编制稽核审计工作计划预算并组织实施;
4.统筹部门整体工作开展,开展团队管理建设;
5.组织实施总公司及分支机构常规稽核审计、专项稽核审计、高管离任稽核审计等工作;
6.完成领导交办的其他工作任务。
招聘条件:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、保险等相关专业;
2.七年以上财务管理、保险业务管理或审计工作经验,有同岗位管理任职经历;
3.精通国家财税法律法规,熟悉业务管理、财务会计处理流程及审计、保险、税务、法律法规、内控等领域的知识;
4.有优秀的职业判断能力和丰富的业务、财务项目分析处理经验;
5.敬业爱岗、作风正派,具有沟通协调、分析及决策能力和很强的文字表达能力。