职位描述:
1、在监察审计部经理的领导下,按照国家有关法规、公司监察审计制度的有关规定,积极、认真、细致地开展公司内部审计工作;
2、收集公司内部控制制度执行和经营管理情况相关材料和数据,据以提出审计预案,并编制审计计划,上报批准后,负责实施;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、根据审计情况编写内部审计报告,对审计发现的问题并提出处理意见和建议。
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
6、完成领导临时交办的其他任务。
岗位要求:
1、本科以上学历,审计、财务、会计、金融、工程等专业,40岁以下;
2、具有高度的责任感和强烈的正义感,敢于坚持原则,工作大胆心细;
3、能熟练使用OFFICE办公或相关财务软件;
4、具备较强的沟通、写作、协调、分析判断能力和抗压能力;
5、具2年以上上市公司内部审计或会计师事务所工作经验优先,初级以上审计职称或资格。