职位描述:
一、岗位职责
1、监督公司财务,对财务核算过程及结果进行审核,对财务涉及资金管理、资产处置、管理流程等方面的内部控制程序进行监督;
2、监督公司业务,对相关业务部门进行定期审计,主要检查业务的合规性和内部控制程序执行的有效性;
3、监督公司的资产负债,参与公司资产清查,监督应收款项管理和回款情况,参与物资招标,对采购、价格、付款及应付账款情况进行监督;
4、对海外业务开展定期审计,监督海外业务的合规性;
5、对各业务部门的责任目标执行情况和绩效进行审计,对中层人员任期、离任进行审计。
二、任职要求
1、本科以上学历,财务管理、会计学、审计学等相关专业;
2、3年以上财务工作经验,经历过财务相关多岗位锻炼,有具体从事内部审计、总账报表、成本管理等岗位的实际经验,熟悉财务核算整体流程,熟悉企业内部控制关键节点,知晓企业内部审计基本流程,熟悉财经公文撰写;
3、持中级会计师证或审计师证;
4、能短期到海外出差;