职位描述:
1、协助完成本部门审计工作的顺利开展;
2、协助制定内部审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;
3、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;
5、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行,负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反的财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、制定工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
7、遵守职业道德,保守公司和审计工作机密;
8、完成部门经理交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、本科以上,金融专业。
2、有过审计工作经验。
3、能尽快到岗