职位描述:
岗位职责:
1、拟定并完善集团内部审计制度和工作流程,制订集团年度内部审计计划、编制工作费用预算;
2、审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性。确认会计记录的真实性及符合《企业会计准则》的相关要求;
3、定期或不定期进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作;
5、与预算部门主管配合,负责审查资金受控情况,做好集团经济信息的保密工作;
6、协助外部审计工作的开展,维护与外部审计单位的良好关系;
7、负责对审计项目整改建议的跟踪落实和后续审计;
8、编制审计方案、复核审计工作底稿并撰写审计报告。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理/审计等相关专业
2、3-5年制造型企业内部审计工作经验
3、有较强的沟通协调能力、综合分析能力,具备较好的项目管理能力及文字表达能力
4、运用所掌握的专业知识和经验,综合运用各种审计方法合理处理内部审计工作,分析问题产生的原因,并提出改善建议;
5、能适应经常性出差。