职位描述:
1、协助内审经理完成公司各经营环节的风险识别和评估;
2、协助内审经理针对公司所面临的风险设计内部控制流程;
3、根据审计计划实施各子公司的内部审计工作,并编写工作底稿;
4、起草内部审计报告;
5、与被审计单位沟通审计发现,并找出问题发生的根源;
6、对内部控制的薄弱环节提出改进建议并与管理层进行沟通和跟进。
任职要求:
1、大学本科,会计、财经、金融等相关专业,具有MBA、CPA优先;
2、5年以上内控、内审工作经验,审计管理经验,有注册会计师资格、上市公司内控管理经验优先考虑;
3、对企业风险管理有全面、深刻的理解和实施经验;
4、掌握国家财务、税务金融方面法律法规,熟悉企业会计准则;
5、能够独立开展审计、专业调查、流程评估设计、薄弱环节改进案;
6、能适应经常性出差。