职位描述:
工作职责
1、 根据公司内控评价体系,对照本公司业务实际,做好每年度公司的内控评价体系的修订完善工作;
2、 参与公司工程项目造价的概算、预算、结算等审核工作;
3、 参与营销政策的宣贯与督导;
4、 参与营销费用的审计与稽查;
5、 根据公司领导的指示,做好相关部门的管理审计工作。收集、整理相应部门的管理制度,针对其流程管理、制度执行等情况开展内控检查与评价,及时发现和反馈管理和内控中存在的风险和漏洞,出具专项报告并提出完善建议。
任职资格
1、本科以上学历;审计、会计专业;有2年以上审计工作经验;
2、持有会计师资格证书;具备良好的分析判断能力和沟通能力;
3、有营销体系审计经验,有医药行业工作经验优先;
4、保密意识强、认真负责、耐心细致、严谨稳健、吃苦耐劳。