职位描述:
岗位职责:
1.制定公司的内部审计计划及审计制度;
2.独立对公司各部门的内部控制体系、经营管理进行审计;
3.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4.督促公司各部门完成自评工作, 协调及沟通公司各部门完善涉及内部控制及内部审计的项目;
5.不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;
6.管理部门相关文书及电子档案。
任职要求:
1. 大专以上学历,财会、电算信息等相关专业;
2.具有丰富内部审计或相关工作经验,熟悉各部门运作流程和控制要点;
3.具备较强的分析判断能力、管理能力,沟通技巧、组织协调能力、应变能力;
4.熟悉办公软件、财务软件操作。