职位描述:
岗位职责:
1.参与例行审计和专项审计项目;
2.参与改善内控建设工作,协助进行公司内控自我评价工作;
3.协助总部及分子公司关键风险控制点的识别和评估工作,发现风险并提供改善方案;
4.监督检查被审计部门整改落实情况,汇总并上报公司领导。
任职资格:
1.有事务所工作经验优先;
2.有企业内部审计工作经验者优先;
3.会计学、审计学、国际会计、财务管理等专业知识背景;
4.熟悉内部审计或外审工作流程,了解审计工作、金蝶或用友财务ERP;
5.熟悉工业企业业务领域运作情况,参与过重要业务领域的审计工作;
6.具有良好的沟通协调及抗压能力。