职位描述:
岗位职责:
1、负责公司财务内部审计工作,组织建立有效的内部审计管理体系和制定适合本公司的内部审计制度,并组织实施、持续改进;
2、负责对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督;
3、根据财税法规,审核税务申报表和会计报表,确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠;
4、随时对各项资产进行督查,定期对公司的经营结果和财务状况进行分析;
5、定期对账,如发现差异,查明差异原因,并及时把相关意见报告给有关人员。
任职要求:
1、财务相关专业本科以上学历,3年以上大中型企业财务审核经理相关工作经验;
2、谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策,具备良好的中文口头及书面表达能力;
3、具有全面的财务专业知识、账务处理、财务数据分析与财务人员管理经验;
4、熟练掌握和使用计算机技术,财务软件和办公软件操作技术娴熟。