职位描述:
工作职责:
1、落实公司内控建设举措,组织完成内控检查,跟踪和监督各部门对于内控缺陷进行制度完善和落实
2、指导和协助各部门及分公司完成内控制度
3、定期对相关业务部门进行内控制度培训
4、协助主管领导完成年度审计稽核工作和财务自查工作
5、定期开展对分公司的内部审计
6、配合会计师事务所和其他第三方的完成各项审计工作
7、完成公司领导安排的其他工作
任职资格:
1、全日制本科以上学历
2、会计、财务管理、审计等相关专业
3、掌握会计、审计、财务管理、税收等领域知识,具备一定法律知识
4、5年以上企业内部审计工作经验,或3年以上大型会计师事务所工作经验
5、注册会计师优先考虑