职位描述:
职位描述:
1.按照审计法律法规和上市公司要求,完善公司审计管理制度;
2.全面审计公司各项财务收支、各项经营活动以及各项体系和流程的遵循情况;
3.审计公司内部会计凭证、账簿、报表、单据的合理、合规、合法性;
4.审查公司预算报告执行情况及内外经济合同的履行;
5.审计预测、决策方案及经济活动分析报告;中高层及核心人员任期内经济责任审计,明确在职期间的各项指标完成情况及财经秩序遵守情况;
6.审计结论进行持续跟踪和内控改善持续推进;
7.完成各项审计调查及其他临时性审计任务;配合支持外部审计;
8.负责本部门档案管理等;
任职资格:
1. 25--35岁,财务管理或会计专业本科以上学历;
2. 1年以上集团公司或大中型制造类企业财务管理工作经验;
3.受过经济法、管理学基本原理、公司产品的一般知识、生产管理、绩效管理、TS16949质量管理体系等方面的培训;
4.善于从财务管理、经济学、管理学等角度分析公司经营状况,进行企业价值评估,熟悉企业财务制度和流程,并以此降低企业资金营运风险;
5.为人正直、诚实;做事认真负责,具有正确的判断分析能力;
6.能适应出差。