职位描述:
岗位职责
1、参与制定审计方案,并根据审计方案,在规定的时间内,完成现场审计工作;
2、参与现场审计工作,编制审计底稿,及协助草拟审计调查报告、审计意见书、审计报告等;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、负责审计资料的整理、归档和保存;
5、完成上级交派的其他工作。
任职资格
1、本科及以上学历,财务或审计类相关专业;
2、熟悉公司内部管理、企业内部控制规范及企业会计准则;
3、有审计实操经验或熟悉财务、审计、工程、开发及运营管理等方面知识的优先;
4、沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;能承受一定压力与挑战。
5、能适应出差。
6、形象良好,人品端正,勤奋务实,细致认真。