职位描述:
岗位职责:
1、 对财务付款报销入账凭证做审核;
2、 推动公司内控政策、指引和流程的实施;确保业务线的内控执行;
3、 完成公司定期对各层级的财务活动进行审计;
4、 按照审计准则、会计准则的规定,以及公司内部管理要求,完成流程梳理、风险控制等工作,在合规的基础上提升内部控制的效率;
5、 协助经理,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,并跟进问题整改;
任职要求:
1、全日制大学本科(含)以上学历,会计、财务、审计相关专业优先;
2、1-2年会计或审计相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序,会计师事务所工作经验优先;
3、良好的文字表达、沟通及影响力;良好的团队协作,善于跨部门合作;有较强的分析、执行能力、洞察力和逻辑思维能力;
4、执行力强,善于协调及推进事情的落实。