职位描述:
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划,开展日常审计工作;
2、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
3、跟踪被审计部门所发现问题的整改情况,审核整改报告,实施后续审计,确定整改效果;
4、收集、整理、归档相关资料,并将审计报告汇报上级;
5、领导交代的其他工作。
任职要求:
1、25-32岁,审计、会计、财务、法律等专业大专及以上学历;
2、2年以上企业内部审计工作经验;
3、熟悉企业内部控制、审计相关流程及操作;
4、较强的沟通及协调能力,良好的学习能力、独立工作能力,强烈的责任感,能承受较大的工作压力;
5、能熟练使用office办公软件及金蝶财务软件。