职位描述:
【职位描述】
1.参与内控建设工作,建立健全内控审计制度;
2.对集团及下属公司的内部控制执行常规、离任、年度审计;
3.对重大的业务和管理风险进行专项审计,提供风险管控意见和建议;
4.开展内控问题的分析、通报,落实内控问题的整改并撰写内控审计报告;
5.整理审计资料和文件,建立审计档案。
【岗位要求】
1.25-35周岁,大学本科或以上学历,3年以上大型企业内部审计相关工作经验;
2.能够独立完成上述内部审计各项工作;
3.具有良好的逻辑思维能力、问题分析能力、学习能力、沟通理解能力、语言表达能力;
4.具有较强的抗压能力,较好的心理素质,人品端正、公正无私、吃苦耐劳,恪守职业道德,有很强的原则性、责任心和自律性,良好的团队合作精神,能适应经常出差和高压工作环境;
5. 具备良好的办公软件操作能力,精通Excel应用